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審計會計職責(zé)及工作內(nèi)容

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審計會計職責(zé)及工作內(nèi)容1

1.負(fù)責(zé)本所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查,對各類業(yè)務(wù)報告、底稿實施獨立的項目質(zhì)量控制復(fù)核及報告簽發(fā)、交付打印等工作;

2.負(fù)責(zé)本所執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度的貫徹、落實、培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作,對審計執(zhí)業(yè)人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo);

3.對審計復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計會計職責(zé)及工作內(nèi)容2

1、按要求粘貼業(yè)務(wù)單據(jù)、制作業(yè)務(wù)憑證、裝訂企業(yè)會計憑證。

2、編制、錄入記賬憑證、匯總,賬簿登記。

3、負(fù)責(zé)稅務(wù)、工商、銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

4、協(xié)助財務(wù)文件資料的準(zhǔn)備、整理、歸檔。

5、外勤工作。

6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

審計會計職責(zé)及工作內(nèi)容3

1、負(fù)責(zé)建立并完善公司內(nèi)部審計制度及工作體系,宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)制度流程的規(guī)范運作;

2、負(fù)責(zé)管理審計:對公司及各分公司進(jìn)行定期的經(jīng)濟效益審計,確定其經(jīng)營成果;根據(jù)公司董事會或管理層的要求進(jìn)行舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計和其他專項審計;對公司的財產(chǎn)安全與完整、資金周轉(zhuǎn)與利用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,提高資產(chǎn)使用效益;

3、負(fù)責(zé)財務(wù)審計:檢查會計憑證、賬簿、報表等會計資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性,幫助公司提高財務(wù)報告的質(zhì)量;對公司及所屬單位的資金運用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,幫助公司提高資金的使用效益;

4、負(fù)責(zé)審計資料立卷及歸檔工作。

審計會計職責(zé)及工作內(nèi)容4

1、參與項目調(diào)研,組織管理層訪談,制定項目方案;

2、制定項目審計計劃并組織實施,協(xié)調(diào)內(nèi)審實施過程中各方面關(guān)系;

3、組織編制內(nèi)部審計報告;

4、匯報項目內(nèi)部審計報告,制定管理工作改進(jìn)計劃;

5、持續(xù)保持對整改計劃執(zhí)行情況的檢查和反饋;

6、項目組成員的工作分工、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、獎懲考核

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1、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程,開展子公司財務(wù)工作;

2、 負(fù)責(zé)子公司會計核算,編制會計報表;

3、 負(fù)責(zé)子公司財務(wù)預(yù)(決)算、資金計劃、稅務(wù)測算等工作;

4、負(fù)責(zé)子公司稅務(wù)申報;

5、 負(fù)責(zé)編制子公司月度指標(biāo)執(zhí)行情況,及時進(jìn)行財務(wù)預(yù)警,確保年度指標(biāo)及整體預(yù)算順利達(dá)成;

6、 審核子公司各類成本費用開支,確保各項報銷及付款符合公司制度。

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1、制定課程培訓(xùn)方案;

2、調(diào)查培訓(xùn)需求,編制、調(diào)整、執(zhí)行培訓(xùn)計劃;

3、開發(fā)培訓(xùn)課程,編制培訓(xùn)課件和編寫培訓(xùn)資料;

4、講授培訓(xùn)課程,解答疑難問題等;

5、反饋、評估培訓(xùn)效果;

6、跟進(jìn)培訓(xùn)工作效果,對培訓(xùn)工作進(jìn)行改進(jìn)。

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1.做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2.建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.積極配合公司開戶行做好對帳、報帳工作。

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