審計專員工作職責(zé)都有哪些
審計專員需要有高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊意識強(qiáng)、具備良好職業(yè)素養(yǎng)、工作責(zé)任心和主觀能動性;以下是小編精心收集整理的審計專員工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
審計專員工作職責(zé)1
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
審計專員工作職責(zé)2
完成所分配模塊的審計任務(wù),確保審計進(jìn)度及質(zhì)量;
編制工作底稿,充分收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論公正客觀;
撰寫審計報告,并與被審計單位溝通確認(rèn);
審計結(jié)束后及時整理并歸檔審計底稿;
上級交辦的其他相關(guān)工作。
審計專員工作職責(zé)3
1、參與實(shí)施內(nèi)部財務(wù)審計,開展審計公司總部及分子公司財務(wù)管理工作;
2、參與實(shí)施年度例行審計,檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責(zé)的完成情況、評價預(yù)算完成情況等;
3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計;
4、參與公司各項(xiàng)重大投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查;
5、對日常審計、外部審計、內(nèi)控測試等各項(xiàng)審計檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的整改工作進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí)。
6、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評估測試工作。
審計專員工作職責(zé)4
嚴(yán)格按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)要求對系統(tǒng)內(nèi)客戶簽約信息及結(jié)算憑證進(jìn)行審核,并做好結(jié)算憑證的收集歸檔;
定期收集、整理各城市項(xiàng)目簽章模板,并進(jìn)行統(tǒng)一管理;
日常審核問題及時與城市項(xiàng)目對接人員或數(shù)據(jù)運(yùn)營溝通反饋,并定期輸出審核簡報;
完成其他相關(guān)工作或上級交予的任務(wù)。
審計專員工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)制定審計工作規(guī)劃和具體計劃實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執(zhí)行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負(fù)責(zé)對各子公司經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行效益審計,出具審計報告。
3.2負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營環(huán)節(jié)進(jìn)行常規(guī)和專項(xiàng)審計。
3.3負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)審計工作,出具審計報告。
3.4負(fù)責(zé)對重點(diǎn)、難點(diǎn)及創(chuàng)新領(lǐng)域的項(xiàng)目審計工作,開展審計調(diào)研工作。
3.5負(fù)責(zé)組織對重大質(zhì)量事故、投訴案件立案調(diào)查。
審計專員工作職責(zé)6
1.根據(jù)審計工作計劃及上級指派完成財務(wù)審計、內(nèi)控審計、離任審計及其他專項(xiàng)審計工作;
2.撰寫審計工作底稿、草擬審計報告,定期上交工作總結(jié)及工作計劃;
3.協(xié)助上級完成內(nèi)部審計制度和工作流程的起草、修訂;
4.對固定資產(chǎn)、存貨等主要資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),審核其真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性,對于發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議;
5.其他臨時性工作。
審計專員工作職責(zé)7
1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)編寫內(nèi)控體系相關(guān)管理制度及工作流程;
2、根據(jù)內(nèi)控審計年度、月度工作計劃及領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)內(nèi)控審計項(xiàng)目的具體實(shí)施,確保各項(xiàng)任務(wù)順利完成;
3、認(rèn)真執(zhí)行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執(zhí)行情況。
4、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控審計工作流程,認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內(nèi)控審核報告
5、對審核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題及重要線索應(yīng)及時向內(nèi)控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據(jù)內(nèi)控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實(shí)情況,及時向內(nèi)控主管匯報;
7、遵守內(nèi)控審計工作紀(jì)律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn)重大審計事項(xiàng),對與公司有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計,編制相應(yīng)專項(xiàng)審計報告;
9、負(fù)責(zé)審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團(tuán)隊協(xié)作精神,維護(hù)良好的團(tuán)隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的盤點(diǎn)工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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