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進(jìn)出貨管理流程有哪些

時(shí)間: 曾揚(yáng)1151 分享

  為有效管理公司進(jìn)出貨事宜,制定進(jìn)出貨管理的制度是必要的。下面為您精心推薦了進(jìn)出貨管理流程,希望對(duì)您有所幫助。

  進(jìn)出貨管理流程

  一、進(jìn)貨管理流程:

  1. 供應(yīng)商送貨到我公司附送貨單(訂單、名稱、數(shù)量),(若供應(yīng)商只發(fā)貨到當(dāng)?shù)匚锪餍杼嶝浀模瑒t采購(gòu)或收貨人通知后勤安排提貨事宜)倉(cāng)庫(kù)接收。

  2. 倉(cāng)庫(kù)接收后將送貨單及運(yùn)貨單一并交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。

  3. 進(jìn)料檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果填寫在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。

  4. 原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后,若為合格品則通知倉(cāng)庫(kù)人員辦理入庫(kù)手續(xù)(入庫(kù)單三聯(lián)交一聯(lián)于財(cái)務(wù));反之,則填寫『退貨確認(rèn)單』,通知倉(cāng)庫(kù)人員放置不良品區(qū)域,知會(huì)采購(gòu)辦理相關(guān)事宜。

  5. 采購(gòu)人員視該原料不合格情況,或者相關(guān)部門評(píng)審,采取退貨,降價(jià)還是降級(jí)使用。

  6.相關(guān)技術(shù)人員若判定為降級(jí)使用時(shí),技術(shù)人員在檢驗(yàn)記錄單上填寫可以使用的原因并簽名確認(rèn),復(fù)印一份交采購(gòu)人員由采購(gòu)人員辦理扣款等事宜;若判定為退貨時(shí),則采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)。

  二、出貨管理流程:

  1. 客戶發(fā)訂單,財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款及庫(kù)存。若沒(méi)有庫(kù)存,應(yīng)先通知車間安排生產(chǎn);若款沒(méi)到賬適當(dāng)跟客戶催款。

  2. 客戶款到擬發(fā)貨通知單給倉(cāng)庫(kù)備貨安排出貨。

  3. 倉(cāng)庫(kù)接到發(fā)貨通知單備貨,并填寫出庫(kù)單及送貨單,若是發(fā)物流應(yīng)將送貨單的客戶聯(lián)放入包裝箱,并在外箱上注明“內(nèi)有單據(jù),貨到請(qǐng)回傳”字樣。備貨OK 后通知發(fā)貨人發(fā)貨。

  4. 發(fā)貨人將貨物發(fā)出后,在發(fā)貨通知單上注明物流單號(hào)及查貨電話,回執(zhí)至財(cái)務(wù),以便財(cái)務(wù)跟蹤。

  5. 財(cái)務(wù)根據(jù)物流單號(hào)查詢貨物,確認(rèn)客戶收到貨。

  倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨流程

  進(jìn)貨

  1. 工廠到貨先查看到貨件數(shù),件數(shù)準(zhǔn)確后開箱分貨號(hào).尺碼擺放盤點(diǎn)明細(xì)。明

  細(xì)盤好后與來(lái)貨單核對(duì)雙數(shù)是否相同,如有不同上報(bào)主管并按盤點(diǎn)明細(xì)入庫(kù),入庫(kù)前要檢查貨物的品質(zhì)(不良品要與正品分開入庫(kù))及是否放有手袋。

  2. 商場(chǎng)退貨:快遞公司送來(lái)的退貨簽收前要查看外包裝是否完好(如有破損要

  當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收)再簽收(注意中縫是否有透明膠帶重新封過(guò)的痕跡),簽收后,要開箱查看實(shí)際雙數(shù)是否與退貨單上的雙數(shù)相同,如有不同立刻上報(bào)主管,無(wú)誤后品檢入庫(kù),公司車帶回的有跟車人交接給倉(cāng)管員,倉(cāng)管員核對(duì)進(jìn)庫(kù),進(jìn)庫(kù)后要先盤點(diǎn)明細(xì)再品檢入庫(kù),入庫(kù)要按照型號(hào)、類別入庫(kù)。

  出貨

  商場(chǎng)出貨有業(yè)務(wù)補(bǔ)貨.分貨,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)歸位,貨補(bǔ)全后由盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)打出貨單,盤點(diǎn)好后由倉(cāng)管員打包,接到出貨單倉(cāng)管員核對(duì)出貨單上的雙數(shù)是否與實(shí)際雙數(shù)相同,不同時(shí)立刻告知業(yè)務(wù)人員、跟公司車出的將出貨單交給跟車人員點(diǎn)數(shù)裝車(所有出庫(kù)必須有公司規(guī)定的單據(jù)作為發(fā)貨依據(jù))。

  商場(chǎng)返回的殘鞋確定退的由倉(cāng)官員盤點(diǎn)明細(xì)交打單員打單待定的交業(yè)務(wù)確定需要修的交打單員打退廠單然后交倉(cāng)庫(kù)登記簽字發(fā)出(退廠單要有財(cái)務(wù)簽字)無(wú)法修的交打單員打商場(chǎng)退單然后將殘鞋交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一退廠、其它殘鞋退廠有倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)一整理盤點(diǎn)打單。

  倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨管理制度

  一、目的

  為滿足客戶的發(fā)貨要求,保證發(fā)貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,確保公司發(fā)貨流程的順暢。

  二、職責(zé)與權(quán)限

  1、跟車業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝卸,倉(cāng)庫(kù)管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點(diǎn)數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點(diǎn)數(shù),品種及數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后,在送貨單上簽字確認(rèn)。

  2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品打印送貨單,出庫(kù)手續(xù),按送貨單準(zhǔn)備好出貨產(chǎn)品,并將產(chǎn)品放置在指定位置。

  3、快遞公司由倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系;外發(fā)物流公司、短途由跟車人員及司機(jī)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。

  三、發(fā)貨流程

  1、業(yè)務(wù)員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息,將送貨客戶、交貨日期、訂單號(hào)、產(chǎn)品編碼、數(shù)量、備品告知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備貨。

  2.出貨前如因缺貨、質(zhì)量問(wèn)題或其它異常情況倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員,及時(shí)反饋客戶,以便客戶做相應(yīng)的變更。

  3.確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量后,倉(cāng)管員將送貨數(shù)量等信息進(jìn)行記錄,確保帳目的準(zhǔn)確性。填寫送貨單,公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,業(yè)務(wù)部及跟車人員簽字確認(rèn)。送貨單一式四聯(lián),倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián),回單一聯(lián),客戶一聯(lián)。

  4.業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知物流公司或司機(jī)提貨、送貨。貨運(yùn)期間,業(yè)務(wù)員要與物流公司保持聯(lián)系,保證貨物能夠順利送達(dá)。產(chǎn)品送達(dá)后,物流貨運(yùn)單、回單等原始單據(jù)要保留其全。

  5. 如需開具發(fā)票,要提供客戶所需發(fā)票明細(xì)給財(cái)務(wù)部開具。貨物送達(dá)后,跟車人員要跟蹤付款。

  6.貨物送達(dá)后,客戶反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,跟車人員要及時(shí)溝通、反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進(jìn)行處理。

  7.樣品出庫(kù):業(yè)務(wù)員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取送貨單,做好領(lǐng)用登記,手寫送貨單。送貨單上一定要注明:收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字(不可代簽),如果是免費(fèi)樣品,送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫(kù)單,送貨人簽字,倉(cāng)庫(kù)主管審核,辦理出庫(kù)。


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