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會計(jì)崗位職責(zé)大全財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)

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會計(jì)是以貨幣為主要計(jì)量單位,運(yùn)用一系列專門方法,核算和監(jiān)督一個(gè)單位經(jīng)濟(jì)活動的一種經(jīng)濟(jì)管理工作,旨在提供會計(jì)信息和提高經(jīng)濟(jì)效益,以下是小編整理的會計(jì)崗位職責(zé)大全財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé),歡迎閱讀分享。

財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)


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 會計(jì)崗位職責(zé)1

1.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算管理及賬簿登記工作。

2.負(fù)責(zé)(工資項(xiàng)目)個(gè)人所得稅核算。

3.負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)定、增值稅核算及納稅申報(bào);負(fù)責(zé)辦理教材退稅;完成所得稅匯算,搜集稅收法律新政策新規(guī)定。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。

5.負(fù)責(zé)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用的報(bào)銷及財(cái)務(wù)核算工作。

6.負(fù)責(zé)圖書出版合同的履行以及成本費(fèi)用和銷售核算1作。

7.負(fù)責(zé)核發(fā)工資、填報(bào)工資手冊、編制工資及其他收人報(bào)表。

8.負(fù)責(zé)各部門費(fèi)用賬、其他往來賬的登記管理工作,督促有關(guān)各方及時(shí)清理其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

9.協(xié)助科長管理總賬、明細(xì)賬,完成計(jì)算機(jī)結(jié)賬工作,完成銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用情況分析報(bào)告

10.負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)報(bào)表。

11.負(fù)責(zé)核對固定資產(chǎn)明細(xì)賬,打印固定資產(chǎn)清單,確保賬賬相符、賬實(shí)相符。

12.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件維護(hù),及時(shí)聯(lián)系解決會計(jì)電算化中遇到的問題。

13.負(fù)責(zé)定期收集、整理、裝訂會計(jì)資料,妥善保管會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等。

14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 會計(jì)崗位職責(zé)2

1.按月完成固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品消耗材料用品、五金交化商品等賬務(wù)日記賬、核對、結(jié)算等工作。

2.當(dāng)物資采購驗(yàn)收入庫,經(jīng)倉庫保管員人賬簽字后,再登進(jìn)貨賬,并對發(fā)票進(jìn)行核對。

3.每月底,賬務(wù)人員應(yīng)結(jié)出進(jìn)貨、發(fā)貨數(shù)和結(jié)存數(shù),每月5日前應(yīng)將物資消耗庫存量統(tǒng)計(jì)制表,上報(bào)財(cái)務(wù)科,做到賬賬相符。

4.按制度規(guī)定,提供物資供應(yīng)、儲備和消耗方面的賬務(wù)資料,以及各種收據(jù),為加強(qiáng)醫(yī)院管理提供依據(jù)。

5.一切原始資料、原始憑證、報(bào)表,年終必須整理歸稍,以備查閱。

 會計(jì)崗位職責(zé)3

1.調(diào)研、制定公司財(cái)務(wù)開支相關(guān)規(guī)定的制定和完善及實(shí)施流程的優(yōu)化。

2.指導(dǎo)財(cái)務(wù)核算及報(bào)告的實(shí)施,監(jiān)督、檢查、審核實(shí)施結(jié)果。

3.參與財(cái)務(wù)核算和報(bào)告體系發(fā)展規(guī)劃的制定推進(jìn)。

4.負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的溝通與協(xié)調(diào),與業(yè)務(wù)單位、中介機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等進(jìn)行及時(shí)有效的溝通。

會計(jì)崗位職責(zé)4

負(fù)責(zé)總公司核算及財(cái)務(wù)管理日常性工作。

會計(jì)崗位職責(zé)5

1.遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好_工作,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)用好、管好資金和財(cái)產(chǎn);按規(guī)定制好現(xiàn)金、實(shí)物發(fā)放清單。

2.每月及時(shí)做好各類月報(bào)表,按時(shí)上交,以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解資金使用情況及其他的一些財(cái)務(wù)情況。

3.嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)報(bào)銷、審報(bào)關(guān),保證支票、現(xiàn)金按規(guī)定的手續(xù)信用、領(lǐng)用、保管。按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)發(fā)放校長室審核批準(zhǔn)的有關(guān)經(jīng)費(fèi),憑證手續(xù)不全或不按規(guī)定辦理的應(yīng)拒絕接受。

4.發(fā)現(xiàn)有暫借、暫付不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不符合手續(xù)結(jié)清者,除督促責(zé)任人補(bǔ)齊手續(xù)外,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.每月底向出納催討原始憑證,以便及時(shí)做好記賬憑證人賬。

6.對校園各有關(guān)部門的支出都要關(guān)注:

(1)手續(xù)是否齊全。

(2)結(jié)算是否合理。

7.關(guān)心校園經(jīng)濟(jì)、關(guān)心創(chuàng)收。做好收費(fèi)的前期(收據(jù)蓋章等)準(zhǔn)備工作。對各類應(yīng)收費(fèi)用都要切實(shí)負(fù)責(zé)把好關(guān),按時(shí)、按量收回。

8.每月與出納共盤現(xiàn)金庫一次,每月與出納對賬一次,每學(xué)期清查入賬一次。

9.做好每年度的經(jīng)費(fèi)結(jié)算工作,并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成預(yù)算工作。

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